Samostalni odjel za unutarnju reviziju Ministarstva branitelja
Samostalni odjel za unutarnju reviziju provodi unutarnje revizije nad poslovnim procesima Ministarstva s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja poslovanja putem ocjenjivanja postojećih kontrola i davanjem preporuka za unaprjeđenje istih.
Odjel izrađuje strateške i godišnje planove unutarnje revizije na temelju procjene rizika Ministarstva. Provodi planirane projekte unutarnje revizije, kao i izvanredne revizije na zahtjev ministra, u skladu s najboljom strukovnom praksom, međunarodnim revizijskim standardima za unutarnju reviziju te propisima i smjernicama koje uređuju unutarnju reviziju u Republici Hrvatskoj. Testira, analizira i procjenjuje sustave, poslovne procese i unutarnje kontrole iz nadležnosti Ministarstva te putem revizorskih izvješća daje preporuke ministru u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava financijskog upravljanja i kontrola. Obavještava ministra i osobu zaduženu za nepravilnosti na razini Ministarstva o svakoj nepravilnosti i sumnji na prijevaru uočenoj tijekom obavljanja unutarnje revizije.
Surađuje sa svim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva, poglavito sa koordinatorom aktivnosti za uspostavu, provedbu i razvoj financijskog upravljanja i kontrola na razini Ministarstva. Surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija, Državnim uredom za reviziju, drugim strukovnim udruženjima i institucijama te jedinicama unutarnje revizije u drugim tijelima državne uprave. Odjel obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.
Misija i ciljevi *Odjela*
Misija Odjela je pomagati Ministarstvu u ispunjavanju ciljeva uvođenjem sustavnog i disciplinarnog pristupa procjenjivanju i unapređivanju djelotvornosti procesa vezanih uz upravljanje rizicima, kontrolu i gospodarenje, te u tu svrhu davati analize, procjene, preporuke, savjete i informacije vezane uz stručno pregledane aktivnosti.
Kako bi se kroz misiju Odjela osiguralo unapređenje cjelokupnog poslovanja i ostvarenje misije Ministarstva, ciljevi unutarnje revizije su:
1. razvijanje neovisne djelatnosti unutarnje revizije,
2. procjena prikladnosti i djelotvornosti sustava financijskog upravljanja i kontrola Ministarstva temeljena na objektivnoj procjeni rizika,
3. davanje objektivnog stručnog mišljenja o stanju sustava unutarnjih kontrola Ministarstva,
4. stvaranja dodatne vrijednosti putem preporuka za poboljšanje poslovanja Ministarstva,
5. pružanje kvalitetne revizorske usluge osigurane planiranom trajnom edukacijom i usavršavanjem djelatnika.
Za više informacija o ulozi unutarnje revizije u sustavu unutarnjih i financijskih kontrola pročitajte
brošuru Samostalnog odjela za unutarnju reviziju Ministarstva branitelja i
Informativni sažetak o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru RH.
Normativno okružje unutarnje revizije u Ministarstvu:
* Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (
NN 141/06),
* Strategija razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske za razdoblje 2009.-2011.,
* Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (
NN 35/08),
* Zakon o fiskalnoj odgovornosti (
NN 139/10),
* Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (
NN 78/11),
* Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru (
NN 18/08),
* Povelja unutarnjih revizora,
* Priručnik za unutarnje revizore Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija (ver.4.0, studeni 2010. godine).
Zanimljivi linkovi:
Ministarstvo financija:
www.mfin.hrDržavni ured za reviziju:
www.revizija.hrHrvatski institut internih revizora:
www.hiir.hrThe Institute of Internal Auditors (IIA):
www.theiia.orgThe Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO):
www.coso.orgThe Public Expenditure Management Peer Assisted Learning (PEM PAL):
www.pempal.org